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Resumo das alterações

Gerais

Faturamento

  • ERP-29640
    Vendas/Outras Saídas
    Baixa pela Nota de Débito de itens do tipo "acessório"


    O sistema bloqueava a digitação do campo "Nº Contrato", porém no caso de itens do tipo "acessório" (que não é um ativo e que não tem código patrimonial), o sistema não permitia incluí-los.

    - Como alteração foi liberada a digitação nos campos "Nº Contrato", "Seq. Item Contrato", "NF Origem", "Serie Origem" e "Item Origem".

    - Inclusa também validação para não permitir adicionar item do tipo "acessório" que contenham o mesmo nº de contrato e sequência.

    Lembrando que:
    Ao selecionar o "It. Ativo Fixo" na consulta <F3> o sistema preencherá automaticamente o campo "Cod. Patrimonial", "Nº Contrato", "Seq. Item Contrato", "NF Origem", "Serie Origem" e "Item Origem".
    No caso do "Nº Contrato" o sistema preencherá automaticamente o campo "It. Ativo Fixo", "Cod. Patrimonial", Seq. Item Contrato", "NF Origem", "Serie Origem" e "Item Origem".
    Para a "NF Origem" o sistema preencherá automaticamente os campos "NF Origem", "Serie Origem" e "Item Origem", não preenchendo assim os campos "It. Ativo Fixo", "Cod. Patrimonial", "Nº Contrato" e "Seq. Item Contrato".
    Esses campos são obrigatórios para o processo. O sistema já possui uma validação a fim de não gerar erros na baixar do item na ficha de locação e/ou ativo fixo.
  • ERP-30412
    Etiqueta Identificação
    Problema de Acesso ao Gerar Relatório de Etiquetas

    Ao gerar o relatório de etiquetas consecutivamente em algumas situações o sistema operacional bloqueava a leitura visto que o ti9 mantinha o arquivo aberto.
    A correção foi realizada resolvendo este problema.
  • ERP-30420
    Vendas/Outras Saídas
    Preço Unitário Zerado

    Ao realizar alterações de quantidade de um item no pedido de vendas o sistema estava zerando o preço unitário recuperado da tabela de preços.
    Realizada a correção para manter o preço nas alterações dos itens do pedido.

Estoque

  • ERP-30340
    Documento de Entrada
    NF com lançamento de frete com centro de custo não confere

    Ao lançar um documento de entrada com referência a uma NF de frete e lançado o centro de custo idêntico ao de saída, o sistema não faz a validação e remove o centro de custo cadastrado. Como alteração, o sistema verificará o centro de custo do documento de entrada, caso não for informado não terá validação, e se for informado o mesmo será verificado e deve ser igual aos centro de custos da nota fiscal de saída, caso contrário exibirá uma mensagem ao usuário, que foi apagado o centro de custo do item da nota fiscal de entrada e realizar o rateio com base nas notas fiscais de origem (saída).

Financeiro

  • ERP-30064
    Conciliação de Contas a Pagar
    Adequação dos relatórios de Conciliação Clientes/Fornecedores X Conciliação Contas a Receber/Pagar.

    - Criada opção no relatório Conciliação Contas a Receber para poder exibir a relação da Conciliação dos Clientes.
    - Criada opção no relatório Conciliação Contas a Pagar para poder exibir a relação da Conciliação dos Fornecedores.
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