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Ajuda das Teclas de Atalho
<h1>Resumo das alterações</h1><h1>Gerais</h1><h3>Livros Fiscais</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-15793</span><br /> <strong> Apuração do Registro de Estoque - Bloco K</strong><br /> <em> Apuração do Registro de Estoque - Bloco K<br /><br />Disponibilizada a geração dos registro K200 - Estoque Escriturado e K280 - Correção de Apontamento - Estoque Escriturado.<br /><br />Para maiores informações consulte o manual: <a class="confluence-link" href="/display/REL/SPED+Fiscal+-+Registros+K200+e+K280" data-linked-resource-id="42565690" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="SPED Fiscal - Registros K200 e K280" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">SPED Fiscal - Registros K200 e K280</a></em></li><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-30649</span><br /> <strong> Registro de Inventário </strong><br /> <em> Alterações no Relatório Registro de Inventário e Geração do Bloco H no SPED Fiscal<br /><br />1. Alterada a geração do Registro de Inventário para as movimentações com estoque em Poder de Terceiros (IND PROP = 1 - Item de propriedade do informante em posse de terceiros) de forma a valorizar o produto de acordo com o seu custo médio.<br />Em resumo a partir de agora o sistema irá considerar o custo unitário do produto para valorização deste estoque, anteriormente o sistema utilizava o valor unitário da Nota Fiscal.<br /><br />2. Alteração na Visualização do Relatório Registro de Inventário.<br />O relatório de Registro de Inventário foi modificado de forma a exibir as movimentações de estoque com terceiros (1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros e 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante) detalhando por cliente.<br /><br />Importante:<br />Ressaltamos que a conferência do Registro de Inventário bem como o Bloco H do SPED Fiscal devem ser realizados de acordo com o Indicador de propriedade/posse do item:<br />- 0 - Item de propriedade do informante e em seu poder: Deve ser conferido com o relatório "Ficha de Estoque"<br />- 1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros e 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante: Deve ser conferido com o relatório "Ficha de Estoque de Terceiros"</em></li></ul><h3>Estoque</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-39985</span><br /> <strong> Movimentações Internas</strong><br /> <em> Melhorias janela de Movimentação Interna.<br /><br />Implementada melhoria para o sistema permitir incluir mais de um produto na mesma MI para realização de movimentações no WMS. Também foi implementado o filtro F3 no campo "Endereço WMS" para o usuário selecionar os vãos digitados.</em></li></ul><h3>Financeiro</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-40119</span><br /> <strong> Geração de Remessa de Pagamento</strong><br /> <em> Remessa de pagamento banco Santander<br /><br />1. Correção efetuada para o preenchimento do campo "Código do Convenio no Banco" com zero a esquerda ao invés de completar com espaço no final.</em></li></ul><h3>Produção</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-40452</span><br /> <strong> Vale de Produção</strong><br /> <em> Lançamento do vale sem requisição liberada.<br /><br /><br />O sistema permitia lançar o vale de produção sem requisição liberada. Este fato ocorria apenas para os casos de controle de reserva na requisição e quando se escolhia por não encerrar a ordem de produção relativa, caso contrário, o sistema alertava a inconsistência e barrava o processo.<br />Visto o exposto, uma correção foi realizada, onde o sistema sempre alertará e bloqueará o processo de lançamento do vale de produção nestas situações.<br /><br />Realizado o bloqueio da situação em o sistema permitia adicionar um vale de produção, possuindo outro vale com a mesma ordem produção, porem com data posterior.<br /><br /></em></li></ul><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-39860</span><br /> <strong> Outros </strong><br /> <em> Alteração na tela de chamada de relatórios personalizados. <br /><br />1. Inserido novo Processo chamado "EXQUERY" para execução de Scripts.<br /><br />Para maiores detalhes, vide manual: <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=42565714" data-linked-resource-id="42565714" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Tela para Execu&ccedil;&atilde;o de exQuery" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Tela para Execução de exQuery</a><br /></em></li></ul><h3>Faturamento</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-40063</span><br /> <strong> Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) </strong><br /> <em> Nota Fiscal Eletrônica: Salvar cópia do XML e/ou DANFE em diretório especificado<br /><br /><br />Após a transmissão e validação da Sefaz, o sistema pode salvar o arquivo especifico XML e/ou DANFE em pasta previamente parametrizada, com a opção de salvar os arquivos para apenas os clientes que tiverem informado, ou todos os clientes. <br />Criado campo em "Companhias e Pessoas" > "Geral Faturamento", para informar se o cliente terá o(s) arquivo(s) salvo(s) em diretório parametrizado. <br /><br /><br />Para mais informações, vide o manual: <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=42565638" data-linked-resource-id="42565638" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Op&ccedil;&atilde;o de salvar c&oacute;pia dos arquivos XML/DANFE ap&oacute;s envio do e-mail pelo sistema da NFe" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Opção de salvar cópia dos arquivos XML/DANFE após envio do e-mail pelo sistema da NFe</a>.<br /></em></li></ul><h1>Específicos</h1><h3>Outros</h3><ul><li style="margin-bottom: 10.0px;border-bottom-style: none;border-bottom-color: rgb(221,221,221);border-bottom-width: 1.0px;padding-bottom: 3.0px;"><span style="color: rgb(0,0,238);font-weight: bold;"> ERP-39885</span><br /> <strong> Outros </strong><br /> <em> Melhorias no processo do integrador EDI.<br /><br />1- Na janela de itens do pedido de venda, foi implementado um agrupamento chamado "Outras informações", onde foram colocados os campos "Call Delivery", "Tipo Fornecimento" e "Número de Pallet", possibilitando a inclusão manual e alteração caso necessário.<br /><br />2- Implementada rotina de atualização automática referente a tabela de preço de vendas no cadastro do produto. Caso a tabela x linha do preço atualizado possua vinculo com algum cadastro nos itens no cadastro de Parametrização do Pedido do Cliente-EDI este também será atualizado automaticamente.<br /><br />3- Criado novo parâmetro no cadastro do cliente para definir na importação do EDI, se os pedidos dos clientes deverão ser separados por Fábrica/Local de Entrega.<br /><br />4- Os arquivos de entrada foram modificados para lerem a extensão ".ret" ao invés de ".txt"(INTSAW, e RND022) e para os processos RND025 e AEM, serão gerados arquivos com a extensão ".env"<br /><br />5- Na janela de configurações do arquivo EDI, foi implementado novos campos para separar o caminho de entrada/saída dos arquivos de cada processo.<br /><br />6- Após a geração do arquivo "AEM - Emissão de Manifesto de Despacho", será criada uma subpasta de seu caminho configurado de saída de acordo com a filial do processo.<br /><br />7- Na janela de configurações do Integrador, agora é possível realizar o preenchimento manual dos caminhos das pastas.<br /><br />Para mais informações vide manual: <a class="confluence-link" href="/pages/viewpage.action?pageId=42565664" data-linked-resource-id="42565664" data-linked-resource-type="page" data-linked-resource-default-alias="Melhorias no processo de importa&ccedil;&atilde;o do integrador EDI" data-base-url="http://confluence.ti9.com.br:8081">Melhorias no processo de importação do integrador EDI</a></em></li></ul>
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